ИП работает на ОСНО с НДС. Будет ли считаться неправомерно принятым к вычету счет-фактура, если в нем написано – ИП Симонов П.И., а не полностью – индивидуальный предприниматель Симонов Петр Иванович?
Просим дать разъяснения по налоговому законодательству, в частности по налогу на добавленную стоимость, в следующей ситуации. Наша организация заключает договор с иностранным партнером на оказание услуг, при этом зарубежная компания выступает поставщиком, а наша организация – покупателем услуг. Предметом договора являются услуги по продвижению нашего товара, а именно – поиск конкретных потенциальных покупателей. С целью определения, будем ли мы выступать налоговым агентом по НДС в этих сделках в соответствии с пунктом 4 статьи 148 НК РФ, просим ответить, подпадают ли эти услуги под определение маркетинговых услуг?
ИП арендует складское помещение в кол-ве 300 кв.м., о чем заключен договор аренды. Однако, торговая площадь составляет 20 кв.м., о чем было составлено дополнительное соглашение, где так и указано «в том числе торговая площадь 20 кв.м.». Опираясь на данное соглашение мы ЕНВД платим лишь с 20 кв.м. Правильно ли мы делаем?
Следует ли предпринимателю одновременно уплачивать ЕНВД с объекта – арендуемой площади (продажа продукции другого предприятия) и ЕНВД с объекта налогообложения – количество человек, занятых оказанием бытовых услуг населению, в случае если...?
Нужно ли начислять и уплачивать пенсионные отчисления на тех работников, которые работают временно (допустим неделю) по трудовому договору, заменяя, например, заболевшего человека?..
Не предоставлена в срок «Налоговая декларация по ЕСН» за 2007 год. Прошу уточнить, с какой суммы должны быть рассчитаны штрафные санкции, согласно ст.119 НК РФ: с суммы налога, подлежащего уплате за 4-й квартал 2007 года, или с суммы налога, начисленного за весь год? Пyнкт 1 ст. 119 НК РФ гласит: «Непредоставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в п. 2 настоящей статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов с суммы налога, подлежащего уплате (доплате) на основе этой Декларации». В Акте камеральной проверки указано: «Сумма налога, подлежащая уплате за последний квартал налогового периода во все фонды, а суммы проставлены годовые, т. е. начисленные за весь год. Соответственно и рассчитаны штрафные санкции».
Сотрудник часто отсутствует на рабочем месте по причине «перекуров». В итоге поручения выполняются несвоевременно. Можно ли привлечь такого сотрудника к дисциплинарной ответственности? Если да, то каков порядок наложения дисциплинарного взыскания?
В июле 2012 года с сотрудником было подписано соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) с выплатой компенсации в виде выходного пособия. Сумма компенсации, указанная в соглашении, в целом не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка. Подлежит ли удержанию НДФЛ из суммы компенсации?
Иностранный гражданин продал имущество в России по доверенности. Ранее этот человек проживал в России и имел российское гражданство, но затем сменил постоянное место жительства и гражданство. Нужно уплатить НДФЛ с полученных доходов, так как вычет ему не положен. Куда подавать декларацию?
Работник в конце года обращается за имущественным вычетом к работодателю. Вычет должен быть предоставлен с начала года. Из каких средств производится возврат излишне удержанного НДФЛ?
Как учитываются расходы поставщика по доставке готовой продукции с его склада до станции отправления.
Как отразить в учете организации-лизингополучателя операции, связанные с получением основного средства по договору лизинга, предусматривающему учет лизингового имущества на балансе лизингодателя? Договор лизинга предусматривает переход права собственности на основное средство к лизингополучателю по истечении срока лизинга при условии уплаты общей суммы договора лизинга, при этом, когда выкупная цена договором не определена и когда выкупная цена определена договором
Как правильно и на каком счете нужно учесть расходы строительной организации при вступлении в СРО? Какие расходы (взнос в компенсационный фонд НП; вступительный взнос) уменьшают налогооблагаемую базу?
Как оформляется учет спонсорской помощи при поддержке некоммерческой организации - спортивного клуба (в частности участия в соревнованиях)? Какие документы необходимы для отчетности? Так же интересуют все нюансы при налогообложении.
ООО по договору купли – продажи, приобрело в собственность недвижимое имущество и земельный участок. Порядок расчета по договору следующий: за землю – сразу, за недвижимость: 30% сразу, остальное в рассрочку на 3 года с ежемесячными платежами. Недвижимость на время рассрочки платежа – в залоге. Договор купли/продажи зарегистрирован в Рег.палате и получены документы на право собственности всех объектов с 07.04.2010 г. Прошу пояснить, когда принять к учету основные средства: землю и недвижимость. С какого времени начислять амортизацию по недвижимым объектам и можно ли ее отражать в книге учета доходов и расходов.
Подлежат ли виды деятельности: геологические изыскания, изыскательские работы, бурение скважин, топографические работы налогообложению УСН?
С какого момента начинает течь срок на подачу заявления о признании недействительным решения антимонопольного органа?
Может ли продавец взыскать с покупателя предварительную плату в судебном порядке?
В нашей компании начинает работать сотрудник по договору подряда. В договоре оговорено, что работает он только один день в неделю – такая специфика работы. Как я должна посчитать среднюю численность за месяц: по периоду действия всего договора или только дни работы (4–5 дней в месяц). Мы работаем на УСН.